为实现内部审计常态化、制度化和规范化,全面深入推进审计工作,集团公司于近日印发《浙江广天日月集团股份有限公司内部审计制度(试行)》,进一步加强了企业的内部监管,优化了内部控制。
《制度》从审计对象、审计内容、审计职责、审计权限、审计程序及责任追究等方面规范内部审计工作,以实现事前、事中、事后的全方位审计监督。同时,也对构建审计网络、打造审计文化,加强审计人员业务培训与加强审计及相关人员的学法、普法等方面提出了具体的要求。
本制度以最新法律法规及政策为基础,实现了依法性、先进性、实用性与可操作性的有机统一,为进一步加强公司内部审计监督,促进公司规范治理,强化风险防范,保障公司生产经营与内部管理目标的实现奠定了良好的基础。